Добрый день! Мы находимся на ЕСХН. Головной офис находится в Москве. Есть филиал в Рязанской области. Филиал на отдельный баланс не выделен. Главный бухгалтер отсутствует временно. Сейчас веду всю бухгалтерию в единственном числе. При составлении 6-НДФЛ. В январе и феврале начисляла зарплату. Зарплату в 1С начисляем последним днем каждого месяца и налоги также начисляем. НДФЛ и взносы платим до 15 числа месяца, следующим после месяца начисления зарплаты. Оплачивали НДФЛ. В марте выяснилось, что одного из сотрудников из головного офиса уволили задним числом в апреле 2015 года. Выяснилось, что платили лишние налоги. По головному предприятию было за февраль и январь начислено и уплачено 5 600 рублей. Провела корректировки. После корректировок НДФЛ, начисленный за каждый месяц первого квартала стал 2 770 рублей. Первый вопрос. Мне следует формировать отчет 6-НДФЛ на обособленное подразделение в Рязанской области отдельно от головного подразделения? Для 6-НДФЛ для обособленного код налогового органа писать код налоговой в Рязанской области? Когда я пыталась автоматически заполнить эту форму поставив код налогового органа Рязанской области, у меня ничего не запомнилось. Заполнилось только для Москвы. Как поступать? Как формировать отчет. Второй вопрос. Там где удержано налога какую сумму писать: 5 600 (фактически уплаченную) или 2 770 (начисленная после корректировок точная сумма НДФЛ)? Третий вопрос. Сумму фактического выплаченного дохода какую писать: оклад за минусом 5 600 или 2 770? И четвертый вопрос. Как во втором блоку отразить выплаченную зарплату за апрель какие даты писать фактически полученного дохода, удержанного и перечисленного налога, если НДФЛ будем оплачивать к 15 апреля? Очень надеюсь на скорый ответ. Заранее спасибо!